目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
兰山分局主要职能按市局职能划分,分局职责包括:
1、负责辖区内土地、矿产、测绘管理法律法规政策的宣传和贯彻实施;
2、负责辖区内土地利用总体规划、矿产资源总体规划和各有关专项规划的编制,并组织实施;
3、负责提出辖区内城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩计划方案、编制项目区规划并组织实施;
4、提出土地利用年度计划实施建议方案,并参与实施;
5、负责办理土地征用、征收报批初始手续及参与公告、登记等工作;
6、参与辖区内市级重点工程项目范围内的土地征用工作;
7、负责农村集体建设用地使用、流转的报批初始工作及监管;
8、负责民房建设用地的审查、报批和登记发证、管理工作;
9、负责土地登记的受理、初审、土地调查及土地权属纠纷调处工作;
10、负责土地使用权抵押的受理、初审、报批工作;
11、组织土地开发整理项目的初始申报;
12、在有关法律、法规授权范围内负责土地、矿产各种规费的收缴、管理;
13、负责对矿产资源开发利用和保护的监督管理,调处矿山企业之间的采矿权纠纷;
14、参与审批开办矿山企业的立项报告及矿产资源有关的重大建设项目的论证和审核;
15、负责对各类地勘项目及勘察活动监督管理,调处地质勘察纠纷;
16、负责地质环境保护及开发利用的监督管理;
17、编制防灾预案、地质灾害专报和组织协调地质灾害整治工作;
18、参与矿产资源资产价值评估及核算工作;
19、负责查处土地、矿产、测绘违法案件及罚没款的收缴;
20、负责承办土地、矿产、测绘管理信访案件;
21、负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。
部门决算单位构成
兰山分局决算包括:兰山分局
纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市国土资源局兰山分局 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
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|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2037.33 |
(按功能科目) |
30 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
|
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
34 |
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
社会保障和就业支出 |
38 |
310.13 |
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
国土资源气象支出 |
48 |
1727.2 |
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
2037.33 |
本年支出合计 |
54 |
2037.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
2037.33 |
合计 |
58 |
2037.33 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位: 万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2037.33 |
2037.33 |
|
|
|
|
|
2080502 |
行政离退休 |
310.13 |
310.13 |
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1252.4 |
1252.4 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
57.8 |
57.8 |
|
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与包护 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
2200109 |
国土资源调查 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2037.33 |
2037.33 |
|
|
|
|
|
2080502 |
行政离退休 |
310.13 |
310.13 |
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1252.4 |
1252.4 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
57.8 |
57.8 |
|
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与包护 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
2200109 |
国土资源调查 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
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|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
2037.33 |
1562.53 |
474.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
行政离退休 |
|
|
|
310.13 |
310.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
|
|
|
1252.4 |
1252.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
57.8 |
|
57.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与包护 |
|
|
|
210 |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
2200109 |
国土资源调查 |
|
|
|
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
200 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
25 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
|
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计2037.33万元,其中:财政拨款收入 2037.33万元。
2014年度支出总计2037.33万元,其中:一般公共服务支出1727.2万元,社会保障和就业支出310.13万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为2037.33万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出2037.33万元,主要用于工资福利支出1252.4万元;对个人和家庭的补助支出310.13万元;商品和服务支出161.71万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出310.13万元,主要用于社保缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为25万元,比年初预算数减少0万元。其中:因公出国(境)费决算 0万元 ,比年初预算数减少 0万元;公务用车购置及运行维护费决算25万元,比年初预算数减少0 元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算 0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排xx等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算25万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0万元。2014年单位购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 25万元。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费含场地租赁费,组织会议2次来宾48人次未结算。