目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
负责市辖区内的地租征收工作;负责土地使用权租赁、改变土地用途及增加容积率等土地收益的收缴;负责改制企业土地资产处置的初审工作;负责城镇国有土地的转让、出租及城镇居民住房土地使用权转让的初审工作;负责城镇居民住房用地分割登记的初审工作;负责出让到期土地续期的初审工作;负责国有建设用地的批后监管的具体工作;负责闲置土地处置方案的初审工作,负责市辖区土地闲置费的征收和闲置土地的收回工作;负责土地有形市场的建设工作。
部门决算单位构成
市地租征收处决算包括:地租征收处
纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市国土资源局地租征收处 |
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… |
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… |
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第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
380.41 |
(按功能科目) |
30 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
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31 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
33 |
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四、经营收入 |
5 |
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34 |
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五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
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35 |
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六、其他收入 |
7 |
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36 |
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8 |
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37 |
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9 |
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38 |
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10 |
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39 |
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11 |
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40 |
|
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12 |
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41 |
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13 |
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42 |
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14 |
|
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43 |
|
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15 |
|
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44 |
|
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16 |
|
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45 |
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17 |
|
|
46 |
|
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18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
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21 |
|
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50 |
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22 |
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51 |
|
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23 |
|
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52 |
|
|
24 |
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53 |
|
本年收入合计 |
25 |
380.41 |
本年支出合计 |
54 |
380.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
380.41 |
合计 |
58 |
380.41 |
收入决算表 |
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公开02表 |
部门: |
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单位: 万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
380.41 |
380.41 |
|
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|
2080502 |
事业离退休 |
75 |
75 |
|
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2200150 |
事业运行 |
305.41 |
305.41 |
|
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
75 |
752 |
|
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|
2200150 |
事业运行 |
305.41 |
305.41 |
|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
380.41 |
380.41 |
|
380.41 |
380.41 |
|
|
|
|
|
2080502 |
|
|
|
|
75 |
75 |
|
75 |
75 |
|
|
|
|
|
2200150 |
|
|
|
|
305.41 |
305.41 |
|
305.41 |
305.41 |
|
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
9.2 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1.2 |
|
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计380.41万元,其中:财政拨款收入 380.41万元。
2014年度支出总计380.41万元,其中:一般公共服务支出380.41万元,社会保障和就业支出75万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为380.41万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出380.41万元,主要用于工资福利支出277.26万元;对个人和家庭的补助支出75.83万元;商品和服务支出27.32万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出75.83万元,主要用于社保缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为9.2 万元,比年初预算数减少0万元。其中:因公出国(境)费决算 0万元 ,比年初预算数减少 0万元;公务用车购置及运行维护费决算0万元,比年初预算数减少0 元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算 0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排xx等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算8万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0万元。2014年单位购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 8 万元。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费决算1.2万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费含场地租赁费,组织会议2次来宾80 人次。