目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
临沂市土地矿产资源储备中心的主要职能是:承担市本级范围内的土地使用权收购、收回的前期工作;负责纳入政府储备库土地的前期开发工作;负责拟定国有土地使用权处置方案;承办国有土地使用权划拨、协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作;矿产方面对国家探明的矿产地、矿业权灭失地和有找矿前景的空白地进行资源储备;负责商业性矿业权的收购、储备;承办矿业权的协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作;负责结算土地矿产政府收益。近年来,临沂市土地矿产资源储备中心紧紧围绕市委、市政府的工作中心,按照“服务发展、规范运作、保障用地”的总体工作思路,坚持“整体规划、成片拆迁、分宗出让”的运作方式,有力地保障了项目顺利落地,有力地促进了城市建设发展。
。
部门决算单位构成
土地矿产资源储备中心决算包括:土地矿产资源储备中心
纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市国土资源局土地矿产资源储备中心 |
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… |
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… |
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第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
436.19 |
(按功能科目) |
30 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
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|
31 |
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二、上级补助收入 |
3 |
|
|
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
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|
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
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34 |
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
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35 |
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六、其他收入 |
7 |
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36 |
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8 |
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37 |
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9 |
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38 |
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10 |
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39 |
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11 |
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40 |
|
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12 |
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41 |
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13 |
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42 |
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14 |
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43 |
|
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15 |
|
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44 |
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16 |
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45 |
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17 |
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46 |
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18 |
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47 |
|
|
19 |
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48 |
|
|
20 |
|
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49 |
|
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21 |
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50 |
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22 |
|
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51 |
|
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23 |
|
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52 |
|
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24 |
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53 |
|
本年收入合计 |
25 |
436.19 |
本年支出合计 |
54 |
436.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
436.19 |
合计 |
58 |
436.19 |
收入决算表 |
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公开02表 |
部门: |
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单位: 万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
436.19 |
436.19 |
|
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2080502 |
事业离退休 |
85.81 |
85.81 |
|
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2200150 |
事业运行 |
350.38 |
350.38 |
|
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
436.19 |
436.19 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
85.81 |
85.81 |
|
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2200150 |
事业运行 |
350.38 |
350.38 |
|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
436.19 |
436.19 |
|
436.19 |
436.19 |
|
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|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
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|
85.81 |
85.81 |
|
85.81 |
85.81 |
|
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2200150 |
事业运行 |
|
|
|
350.38 |
350.38 |
|
350.38 |
350.38 |
|
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
8.8 |
0 |
7 |
0 |
7 |
1.8 |
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注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计436.19万元,其中:财政拨款收入 436.191万元。
2014年度支出总计436.19万元,其中:一般公共服务支出436.19万元,社会保障和就业支出85.81万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为436.19万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出436.19万元,主要用于工资福利支出323.06万元;对个人和家庭的补助支出85.81万元;商品和服务支出27.32万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出85.81万元,主要用于社保缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为8.8 万元,比年初预算数减少0万元。其中:因公出国(境)费决算 0万元 ,比年初预算数减少 0万元;公务用车购置及运行维护费决算7万元,比年初预算数减少0 元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算 0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排xx等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算7万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0万元。2014年单位购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 7 万元。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费决算1.8万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费含场地租赁费,组织会议4次来宾96人次。