目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
参与制定有关土地管理规范性文件;参与制定土地规划、调查、动态监测、地籍调查和土地估价的技术规范、工作标准;承担全市土地资源调查、土地条件调查、土地资源评价、地籍调查的技术性工作。参与指导和审核基本农田保护规划;参与基本农田保护区技术规程和保护管理制度的拟定;承担城市基准地价编制和更新工作。
二、部门决算单位构成
市土地勘察规划站决算包括:土地勘察规划站
纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市土地勘察规划站 |
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… |
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… |
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第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
184.08 |
(按功能科目) |
30 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
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31 |
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二、上级补助收入 |
3 |
|
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32 |
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三、事业收入 |
4 |
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33 |
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四、经营收入 |
5 |
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34 |
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
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35 |
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六、其他收入 |
7 |
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36 |
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8 |
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37 |
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9 |
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38 |
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10 |
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39 |
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11 |
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40 |
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12 |
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41 |
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13 |
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42 |
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14 |
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43 |
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15 |
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44 |
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16 |
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45 |
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17 |
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46 |
|
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18 |
|
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47 |
|
|
19 |
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48 |
|
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20 |
|
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49 |
|
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21 |
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50 |
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22 |
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51 |
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23 |
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52 |
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24 |
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53 |
|
本年收入合计 |
25 |
184.08 |
本年支出合计 |
54 |
184.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
184.08 |
合计 |
58 |
184.08 |
收入决算表 |
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公开02表 |
部门: |
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单位: 万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
|
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2080502 |
事业离退休 |
35.52 |
35.52 |
|
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2200150 |
事业运行 |
148.56 |
148.56 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
35.52 |
35.52 |
|
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2200150 |
事业运行 |
148.56 |
148.56 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
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|
2080502 |
|
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|
35.52 |
35.52 |
|
35.52 |
35.52 |
|
|
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|
2200150 |
|
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|
148.56 |
148.56 |
|
148.56 |
148.56 |
|
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计184.08万元,其中:财政拨款收入 184.08万元。
2014年度支出总计184.08万元,其中:一般公共服务支出148.56万元,社会保障和就业支出35.52万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为184.08万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出184.08万元,主要用于工资福利支出134.57万元;对个人和家庭的补助支出35.61万元;商品和服务支出13.9万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出35.52万元,主要用于社保缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,比年初预算数减少0万元。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算0万元,比年初预算数减少0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排xx等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出万元。2014年单位购置公务用车0辆;公务用车运行维护费万元。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费,接待0批次、来宾0人次。